品牌: |
ISO认证 |
所在地: |
广东 深圳市 |
起订: |
≥1 张 |
供货总量: |
50000 张 |
有效期至: |
长期有效 |
名称: |
ISO认证 |
作用: |
招投标加分 |
形式: |
有效证书 |
详情介绍
ISO9001认证材料清单如下:18734859001
一、企业基础资质文件
1. 法律地位证明
营业执照副本复印件(需年检有效)。
组织机构代码证、税务登记证(如已三证合一,则提供营业执照即可)。
特殊行业资质(如生产许可证、3C认证、卫生批件等,根据行业要求提供)。
2. 企业概况信息
企业简介(含历史、经营范围、组织架构)。
组织结构图与部门职责说明(明确各部门在质量管理体系中的角色)。
员工总数及岗位分布(重点标注特殊岗位人员)。
3. 经营场所证明
营场所的房产证或租赁合同(确保场所真实有效)。
二、质量管理体系文件
1. 质量手册
质量方针与目标(需量化且可测量,如“产品合格率≥98%”)。
质量管理体系范围描述(覆盖的产品/服务及过程)。
过程识别与控制(如采购、生产、检验等流程的关联性说明)。
程序文件引用或概览(如文件控制、记录控制、内部审核等程序)。
2. 程序文件
核心程序文件(根据企业实际增减):
文件控制程序(规定文件的编制、审批、发放、修订流程)。
记录控制程序(明确记录的保存期限、存储方式)。
内部审核程序(含审核计划、报告及整改)。
不合格品控制程序(规定不合格品的标识、隔离、处置方法)。
纠正与预防措施程序(针对问题根源分析并制定改进措施)。
顾客满意度测量程序(通过调查、反馈分析提升客户体验)。
3. 作业指导书与记录表单
关键过程作业指导书(如生产操作规程、检验规范)。
质量记录表单(如检验报告、培训记录、设备校准记录等)。
三、支持性文件与记录
1. 产品设计与开发文档
设计输入/输出记录(如技术要求、图纸、样品测试报告)。
设计评审、验证、确认记录(确保产品符合预期用途)。
2. 过程控制记录
采购控制记录(供应商评价、采购订单、检验报告)。
生产过程记录(工艺参数监控、设备点检、首件检验)。
检验与试验记录(进货检验、过程检验、成品检验报告)。
仓储与物流记录(库存台账、出入库单、防护措施证据)。
3. 培训与人员资质
培训计划与记录(含新员工培训、技能提升培训)。
特殊岗位上岗证书(如焊工、电工、内审员资质证明)。
人员能力评估记录(如绩效评价、技能考核结果)。
4. 顾客反馈与投诉处理
顾客满意度调查报告(含调查方法、结果分析)。
顾客投诉记录与处理报告(闭环管理证据)。
四、内部审核与管理评审资料
1. 内部审核
年度内部审核计划(覆盖所有部门和过程)。
内部审核报告(含不符合项清单及整改记录)。
审核员资格证书复印件(确保审核独立性)。
2. 管理评审
管理评审计划(明确输入材料要求,如质量目标达成情况、审核结果)。
管理评审会议签到表与记录(体现高层参与)。
管理评审报告(含改进措施及跟证记录)。
一、企业基础资质文件
1. 法律地位证明
营业执照副本复印件(需年检有效)。
组织机构代码证、税务登记证(如已三证合一,则提供营业执照即可)。
特殊行业资质(如生产许可证、3C认证、卫生批件等,根据行业要求提供)。
2. 企业概况信息
企业简介(含历史、经营范围、组织架构)。
组织结构图与部门职责说明(明确各部门在质量管理体系中的角色)。
员工总数及岗位分布(重点标注特殊岗位人员)。
3. 经营场所证明
营场所的房产证或租赁合同(确保场所真实有效)。
二、质量管理体系文件
1. 质量手册
质量方针与目标(需量化且可测量,如“产品合格率≥98%”)。
质量管理体系范围描述(覆盖的产品/服务及过程)。
过程识别与控制(如采购、生产、检验等流程的关联性说明)。
程序文件引用或概览(如文件控制、记录控制、内部审核等程序)。
2. 程序文件
核心程序文件(根据企业实际增减):
文件控制程序(规定文件的编制、审批、发放、修订流程)。
记录控制程序(明确记录的保存期限、存储方式)。
内部审核程序(含审核计划、报告及整改)。
不合格品控制程序(规定不合格品的标识、隔离、处置方法)。
纠正与预防措施程序(针对问题根源分析并制定改进措施)。
顾客满意度测量程序(通过调查、反馈分析提升客户体验)。
3. 作业指导书与记录表单
关键过程作业指导书(如生产操作规程、检验规范)。
质量记录表单(如检验报告、培训记录、设备校准记录等)。
三、支持性文件与记录
1. 产品设计与开发文档
设计输入/输出记录(如技术要求、图纸、样品测试报告)。
设计评审、验证、确认记录(确保产品符合预期用途)。
2. 过程控制记录
采购控制记录(供应商评价、采购订单、检验报告)。
生产过程记录(工艺参数监控、设备点检、首件检验)。
检验与试验记录(进货检验、过程检验、成品检验报告)。
仓储与物流记录(库存台账、出入库单、防护措施证据)。
3. 培训与人员资质
培训计划与记录(含新员工培训、技能提升培训)。
特殊岗位上岗证书(如焊工、电工、内审员资质证明)。
人员能力评估记录(如绩效评价、技能考核结果)。
4. 顾客反馈与投诉处理
顾客满意度调查报告(含调查方法、结果分析)。
顾客投诉记录与处理报告(闭环管理证据)。
四、内部审核与管理评审资料
1. 内部审核
年度内部审核计划(覆盖所有部门和过程)。
内部审核报告(含不符合项清单及整改记录)。
审核员资格证书复印件(确保审核独立性)。
2. 管理评审
管理评审计划(明确输入材料要求,如质量目标达成情况、审核结果)。
管理评审会议签到表与记录(体现高层参与)。
管理评审报告(含改进措施及跟证记录)。
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